Цитата |
---|
ktt написал: Зачем он здесь? |
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили...
20.04.2021 05:56:32
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили... |
20.04.2021 06:11:55
|
20.04.2021 06:49:18
Поиском воспользоваться уже совсем в облом? Да, дисциплина на форуме приветствуется, а бардак должен наказываться. |
15.02.2022 09:45:20
Добрый день форумчане! Запуталась в трёх соснах, прошу помощи и разъяснения...
Формирую в программе баланс по ТСЖ. По строке 1230 включается "Сальдо на конец периода по Дт 76.05, развернутое. (По ДТ - суммы от РСО, по КТ - суммы начислений собственникам) Но в него попадает весь оборот за год по Дт 76.05. В след. году в эту строку включаются и текущие обороты и обороты за предыдущий год. (каюсь, баланс считала на листочке, не до программы было, сейчас взялась всё наладить). Если сформировать оборотку по 76.05, не развернутую, то всё хорошо, но в развернутой - ТААКИИИЕ суммы миллионные... Не понимаю, что я делаю не так. Поправьте, если не в ту тему залезла. |
17.02.2022 09:03:20
вы бы хоть оборотки прикрепили, мы не видим,что видите вы
|
17.02.2022 13:21:07
Добрый день!ТСН УСН 15%, ведём бух. учёт методом начисления, и отчётность заполняем исходя из полученных данных, но на форуме прочитала что тсж на усн должны вести учёт кассовым методом. Подскажите что теперь делать? Перелапачивать весь учёт и сдавать корректировки за 2 года?
|
17.02.2022 13:49:49
|
17.02.2022 14:05:19
|
18.02.2022 06:25:16
|
18.02.2022 09:08:33
Или я что-то не так поняла?
|
18.02.2022 09:37:47
не так. Вы разделите бухгалтерский учет и налоговый. Налоговый при УСН кассовым методом, декларацию считаете по деньгам поступившим. Бухгалтерский по методу начисления., баланс по начислению
|
18.02.2022 10:26:22
Спасибо большое!
|
22.02.2022 08:32:22
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в вопросе: мы приняли дом в октябре месяце. У дома спец.счет кап.ремонта, следовательно, прошлая УК передала нам деньги спец.счета. В отчете о цел.использовании на начало ничего же не ставлю? (перечисление денег было в октябре) И Сумму перечисленную от прошлой УК ставлю как поступления прочие ? или целевые? От собственников, так понимаю, как целевые ставлю
|
24.02.2022 07:48:16
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.
|
24.02.2022 12:58:41
|
24.02.2022 14:06:01
писала уже, раз вы новаяы ук, учитесь пользоваться поиском на форуме.
Повторю еще раз:1 вариант 55- 76 поступила оплата, все! Не надо делать в балансе начислений, это не ваши деньги, не ваш будущий актив. 2 вариант: на забалансе куча пустых счетов сумму поступлений отражаете там. Выбирайте,какой вам лучше |
05.03.2022 09:30:03
Прошу помощи!!!! Совсем запуталась! Тсж принимает в доход поступления от не членов тсж за сир,платит с них 1 %. Получается 2 источника дохода: коммерческий (с поступлений от не членов) и целевой (с поступлений от членов). А как вести в таком случае учёт расходов? Смета одна,тариф один для всех. Все расходы по смете на 86 счету!
|
27.04.2022 11:00:59
|
27.04.2022 11:04:52
У меня такая же проблема.По нечленам тсж получились убытки,т.к. нечлены не оплатили свои суммы взносов,а расходы в целом по ТСЖподелила пропорционально площади квартир.В итоге по нечленам убытки,налоговая просит пояснить.Потом напишу результат.
|
||||
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(
|
Цитата |
---|
ktt написал: Зачем он здесь? |
Цитата | ||
---|---|---|
Ильич написал:
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили... |
Цитата |
---|
ktt написал: Вы админ? |
Цитата |
---|
Анна Павлова написал: Добрый день!ТСН УСН 15%, ведём бух. учёт методом начисления, и отчётность заполняем исходя из полученных данных, но на форуме прочитала что тсж на усн должны вести учёт кассовым методом. Подскажите что теперь делать? Перелапачивать весь учёт и сдавать корректировки за 2 года? |
Цитата |
---|
Ялиса написал: никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать. |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!