new_year

До  VII Всероссийского Слета  осталось

  • 1
  • 2
  • 1
день

Форум

ГлавнаяЛикбез по бухучету в ТСЖ

Ликбез по бухучету в ТСЖ

RSS
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Цитата
ktt написал:
Зачем он здесь?
Затем, чтобы Вы задавали вопросы в профильной ветке, не засоряя форум: https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=4.
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили...
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
ktt написал:
Зачем он здесь?
Затем, чтобы Вы задавали вопросы в профильной ветке, не засоряя форум: https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=4 .
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили...
Какая дисциплина форумчан. Вы админ? Тогда очень и очень извините меня, пожалуйста, что таким образом привела в вас в столь яркое возмущение моим поведением
 
Цитата
ktt написал:
Вы админ?
Нет, к сожалению. "К сожалению", поскольку админ безмолвствует и не наказывает за засорение форумов непрофильными вопросами, за создание по каждому чиху новых веток и т.п. В результате потом ранее обсуждавшиеся вопросы приходится искать где угодно.
Поиском воспользоваться уже совсем в облом? Да, дисциплина на форуме приветствуется, а бардак должен наказываться.
 
Добрый день форумчане! Запуталась в трёх соснах, прошу помощи и разъяснения...
Формирую в программе баланс по ТСЖ. По строке 1230 включается "Сальдо на конец периода по Дт 76.05, развернутое. (По ДТ - суммы от РСО, по КТ - суммы начислений собственникам) Но в него попадает весь оборот за год по Дт 76.05. В след. году в эту строку включаются и текущие обороты и обороты за предыдущий год. (каюсь, баланс считала на листочке, не до программы было, сейчас взялась всё наладить). Если сформировать оборотку по 76.05, не развернутую, то всё хорошо, но в развернутой - ТААКИИИЕ суммы миллионные... Не понимаю, что я делаю не так.
Поправьте, если не в ту тему залезла.
 
вы бы хоть оборотки прикрепили, мы не видим,что видите вы
 
Добрый день!ТСН УСН 15%, ведём бух. учёт методом начисления, и отчётность заполняем исходя из полученных данных, но на форуме прочитала что тсж на усн должны вести учёт кассовым методом. Подскажите что теперь делать? Перелапачивать весь учёт и сдавать корректировки за 2 года?
 
Цитата
СветланаЮ написал:
что я делаю
у Вас 1С 8?
 
Цитата
Джули написал:
Цитата
СветланаЮ написал:
что я делаю
у Вас 1С 8?
Добрый день. Разобралась! Договоры разные были.
 
Цитата
Анна Павлова написал:
Добрый день!ТСН УСН 15%, ведём бух. учёт методом начисления, и отчётность заполняем исходя из полученных данных, но на форуме прочитала что тсж на усн должны вести учёт кассовым методом. Подскажите что теперь делать? Перелапачивать весь учёт и сдавать корректировки за 2 года?
уточните, где было написано про кассовый метод, пожалуйста
 
Или я что-то не так поняла?
 
не так. Вы разделите бухгалтерский учет и налоговый. Налоговый при УСН кассовым методом, декларацию считаете по деньгам поступившим. Бухгалтерский по методу начисления., баланс по начислению
 
Спасибо большое!
 
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в вопросе: мы приняли дом в октябре месяце. У дома спец.счет кап.ремонта, следовательно, прошлая УК передала нам деньги спец.счета. В отчете о цел.использовании на начало ничего же не ставлю? (перечисление денег было в октябре) И Сумму перечисленную от прошлой УК ставлю как поступления прочие ? или целевые? От собственников, так понимаю, как целевые ставлю
 
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.
 
Цитата
Ялиса написал:
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.
мы новая УК, не ТСЖ. в балансе вообще эти деньги не отражать ? только те, что мы начисляли уже. правильно понимаю ? Ставить по Кт76, а по Дт76 с каким счетом корреспонденция будет ?
 
писала уже, раз вы новаяы ук, учитесь пользоваться поиском на форуме.
Повторю еще раз:1 вариант 55- 76 поступила оплата, все! Не надо делать в балансе начислений, это не ваши деньги, не ваш будущий актив.
2 вариант: на забалансе куча пустых счетов сумму поступлений отражаете там.
Выбирайте,какой вам лучше
 
Прошу помощи!!!! Совсем запуталась! Тсж принимает в доход поступления от не членов тсж за сир,платит с них 1 %. Получается 2 источника дохода: коммерческий (с поступлений от не членов) и целевой (с поступлений от членов). А как вести в таком случае учёт расходов? Смета одна,тариф один для всех. Все расходы по смете на 86 счету!
 
АннаП,
 
У меня такая же проблема.По нечленам тсж получились убытки,т.к. нечлены не оплатили свои суммы взносов,а расходы в целом по ТСЖподелила пропорционально площади квартир.В итоге по нечленам убытки,налоговая просит пояснить.Потом напишу результат.
#421
0 1
Цитата
ktt написал:
Зачем он здесь?
Затем, чтобы Вы задавали вопросы в профильной ветке, не засоряя форум: https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=4.
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили...
#422
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
ktt написал:
Зачем он здесь?
Затем, чтобы Вы задавали вопросы в профильной ветке, не засоряя форум: https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=4 .
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили...
Какая дисциплина форумчан. Вы админ? Тогда очень и очень извините меня, пожалуйста, что таким образом привела в вас в столь яркое возмущение моим поведением
#423
0 1
Цитата
ktt написал:
Вы админ?
Нет, к сожалению. "К сожалению", поскольку админ безмолвствует и не наказывает за засорение форумов непрофильными вопросами, за создание по каждому чиху новых веток и т.п. В результате потом ранее обсуждавшиеся вопросы приходится искать где угодно.
Поиском воспользоваться уже совсем в облом? Да, дисциплина на форуме приветствуется, а бардак должен наказываться.
#424
0 0
Добрый день форумчане! Запуталась в трёх соснах, прошу помощи и разъяснения...
Формирую в программе баланс по ТСЖ. По строке 1230 включается "Сальдо на конец периода по Дт 76.05, развернутое. (По ДТ - суммы от РСО, по КТ - суммы начислений собственникам) Но в него попадает весь оборот за год по Дт 76.05. В след. году в эту строку включаются и текущие обороты и обороты за предыдущий год. (каюсь, баланс считала на листочке, не до программы было, сейчас взялась всё наладить). Если сформировать оборотку по 76.05, не развернутую, то всё хорошо, но в развернутой - ТААКИИИЕ суммы миллионные... Не понимаю, что я делаю не так.
Поправьте, если не в ту тему залезла.
#425
0 0
вы бы хоть оборотки прикрепили, мы не видим,что видите вы
#426
0 0
Добрый день!ТСН УСН 15%, ведём бух. учёт методом начисления, и отчётность заполняем исходя из полученных данных, но на форуме прочитала что тсж на усн должны вести учёт кассовым методом. Подскажите что теперь делать? Перелапачивать весь учёт и сдавать корректировки за 2 года?
#427
0 0
Цитата
СветланаЮ написал:
что я делаю
у Вас 1С 8?
#428
0 0
Цитата
Джули написал:
Цитата
СветланаЮ написал:
что я делаю
у Вас 1С 8?
Добрый день. Разобралась! Договоры разные были.
#429
0 0
Цитата
Анна Павлова написал:
Добрый день!ТСН УСН 15%, ведём бух. учёт методом начисления, и отчётность заполняем исходя из полученных данных, но на форуме прочитала что тсж на усн должны вести учёт кассовым методом. Подскажите что теперь делать? Перелапачивать весь учёт и сдавать корректировки за 2 года?
уточните, где было написано про кассовый метод, пожалуйста
#430
0 0
Или я что-то не так поняла?
#431
1 0
не так. Вы разделите бухгалтерский учет и налоговый. Налоговый при УСН кассовым методом, декларацию считаете по деньгам поступившим. Бухгалтерский по методу начисления., баланс по начислению
#432
0 0
Спасибо большое!
#433
0 0
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в вопросе: мы приняли дом в октябре месяце. У дома спец.счет кап.ремонта, следовательно, прошлая УК передала нам деньги спец.счета. В отчете о цел.использовании на начало ничего же не ставлю? (перечисление денег было в октябре) И Сумму перечисленную от прошлой УК ставлю как поступления прочие ? или целевые? От собственников, так понимаю, как целевые ставлю
#434
0 0
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.
#435
0 0
Цитата
Ялиса написал:
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.
мы новая УК, не ТСЖ. в балансе вообще эти деньги не отражать ? только те, что мы начисляли уже. правильно понимаю ? Ставить по Кт76, а по Дт76 с каким счетом корреспонденция будет ?
#436
0 0
писала уже, раз вы новаяы ук, учитесь пользоваться поиском на форуме.
Повторю еще раз:1 вариант 55- 76 поступила оплата, все! Не надо делать в балансе начислений, это не ваши деньги, не ваш будущий актив.
2 вариант: на забалансе куча пустых счетов сумму поступлений отражаете там.
Выбирайте,какой вам лучше
#437
0 0
Прошу помощи!!!! Совсем запуталась! Тсж принимает в доход поступления от не членов тсж за сир,платит с них 1 %. Получается 2 источника дохода: коммерческий (с поступлений от не членов) и целевой (с поступлений от членов). А как вести в таком случае учёт расходов? Смета одна,тариф один для всех. Все расходы по смете на 86 счету!
#438
0 0
АннаП,
#439
0 0
У меня такая же проблема.По нечленам тсж получились убытки,т.к. нечлены не оплатили свои суммы взносов,а расходы в целом по ТСЖподелила пропорционально площади квартир.В итоге по нечленам убытки,налоговая просит пояснить.Потом напишу результат.
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!