19.04.2016 13:32:51
Вопрос к Ялисе: Годовая отчетность сдана. Если пересдавать НДС за предыдущий год, то какие проводки делать? Корректировочные декларации по НДС - это понятно, а дальше...?
|
10.04.2016 21:31:38
Сори за эмоции. Соберу все завтра и опишу.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:[/COLOR][/SIZE] вы правы - в работе с НДСом я новичек |
10.04.2016 21:04:25
"Это мне входящий и исходящий НДС убирать надо,[/quote]
если льготой не пользовались,то зачем?[/quote]" Отгружли столько услуг, сколько покупали, но сумма отгрузки услуг была больше, чем сумма покупки, отсюда и НДС, разве не понятно? Не могу же я отгрузить частично с НДС(на сумму покупок с НДС), а остальное - без НДС??????? ИЛИ МОГУ????????????????? Вы так оборвано отвечаете, что сомневаешься в том. что помочь хотите. Если обидеть хотите, указав на то, что вы умнее, так мне казалось, что форумы для помощи друг другу существуют. Зачем же вы здесь? Люди не могут всего знать, (что-то они меньше знают, а в другом доки) понятно, что всё в закон-ве прочитать можно, но наше зак-во, кто как хочет, так и истолковывает. Да и надёжнее получить совет, у людей, кот. уже сталкивались с подобными ситуациями. Если обидел, -сори. Столько за день прочитано, что мозги кипят |
10.04.2016 15:59:09
Это мне входящий и исходящий НДС убирать надо, а как это реализовать в 1С возмещение НДС за прошлый год?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту 31 секунды:[/COLOR][/SIZE] я.будет камералка при возмещении ндс или пеня при доначислении.[/quote] А почему пеня? Ведь будет излишне уплаченный в бюджет НДС. |
10.04.2016 13:28:40
Кто-нибудь возмещал излишне начисленный и уплаченный НДС за прошлые годы? Что за тонкости в пересдаче отчетности?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 40 минуты 58 секунды:[/COLOR][/SIZE] А вы прочитайте саму льготу. 2) пользуемся льготой Купил за 118 НДС включил в стоимость Продал за 118 НДС не выделяем Финрезультат 0 НДС 0 Это что значит при покупке услуг с НДС, выделять его(НДС) в книге покупок не нужно?, конечно же, если я собираюсь продавать населению эти услуги и применять льготу, т.е. не выделять НДС в книгу продаж. |
06.04.2016 09:56:51
Блииииииииииин, нужна учетная политика. ПОМОГИТЕ!!!!!!! Дайте, хоть посмотреть. Очень нужно!
|
06.04.2016 09:43:43
Да, если было так, то и ежу (в данном случае мне) было бы понятно, Но льготой не пользовались. Покупая, входящий НДС не выделяли, соответственно и исходящий не уменьшался. Н е п о н я т н о!
|
06.04.2016 09:32:35
???? Если идет речь о льготе, позволяющей отгружать населению коммунальные услуги (здесь тепло и ГВС) без НДСа, то причем тут входящий НДС??? Почему бы при покупке тепла и ГВС с НДС не включить потом этот НДС в книгу покупок, уменьшив тем самым уплату своего НДСа
|
06.04.2016 09:01:17
Коллеги, нужна ваша быстрая помощь. Я не опытный в УК бухгалтер. Предыдущий бухгалтер при принятии к учету сч/фак от поставщика тепла и гвс не выделяла входящий НДС. Ни как не пойму, -зачем она это делала?
|
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!