31.05.2017 17:44:55
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Мы УК на ОСНО. Применяем льготу по содержанию.Сумму входящего НДС включать в льготу? В 1 с 8.3 как работает документ "распределение НДС"? У меня весь входящий НДС(по содержанию в том числе) садится в вычет.Может просто входящий НДС по содержанию не надо выделять?
|
02.02.2017 13:29:43
Спасибо! Ялиса! Все встало на свои места и стало ясно почему я так боюсь этих резервов.) А боюсь я их потому, что долги населения очень большие.((( Ну, когда определился со страхами, то и бояться легче)))
|
02.02.2017 09:47:35
Блин! Как же так! Я писАла-писАла, а оно все куда-то делось.Может долго и нудно писАла?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 36 минуты 18 секунды:[/COLOR][/SIZE] Ялиса! Здравствуйте! Простите, что долго не реагировала. Мне нужно было время все обдумать и хорошенько все сформулировать. Как всегда - «доходит дело до дела» и возникает куча вопросов. Во-первых почему Вы не формируете в НУ эти рез? Риски? Какие? Дальше.Сейчас не могу найти и вспомнить где читала, но смысл такой, что если формируются рез по контрагенту с которым есть встречные обязат-ва, то сумму резервов надо уменьшать на суммы своих долгов этому контрагенту. В связи с этим вопрос: может надо уменьшать долги населения, в целях формирования резерва ,на суммы КУ? Ведь мы сами должны ресурсникам примерно эти же суммы. Далее. Скинули мне РКЦ список наших жителей-должников.1100 с лишним лиц.счетов. И это только зад-ть свыше 3-х мес. Не должны ли мы подтверждать, что работы по взысканию долгов ведутся?(1) Можно ли ,в нарушение ст НК, брать к учету сомнит долги только свыше 3-х мес, 6 мес и т.д. например? (2)Если я запихаю сюда ВСЕ долги -мы в убытке окажемся. Учредители меня враз уволят) И еще. Если дивиденды выплачивать по итогам 9 мес, а резерв формировать по году. Налоговики схему усмотрят,да? По поводу особо боязливых бухгалтеров, которые берут правила из НУ. Просто в 1с-ке учет этих резервов реализован именно по этим правилам. У нас такая же история.))) Вопросы, пронумерованные 1 и 2- это если вдруг в НУ вести надумаем. В БУ-то понятно, что сам себе решаешь. [SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 16 минуты 56 секунды:[/COLOR][/SIZE] И еще один момент. Мне тут руководство сказало,что если будет в балансе совсем маленькая прибыль(за счет резерва), то у нас не сойдутся отчеты по домам, кот мы на сайт выкладываем. Не могу найти связь) |
26.01.2017 17:08:17
Здравствуйте! Помогите, плииииз! Мы УК. Сомнит резервы только в БУ ведем. Расчеты с населением по агентскому договору ведет РКЦ . Т.е. формально у нас нет списка жителей-должников и мы не можем формировать резервы по каждому долгу в отдельности. Вроде как. На самом деле это физически нереально. 10 с лишним тыс лиц счетов, половина аварийного жилья у нас , а население зачастую не считает нужным оплачивать аварийку В учете у нас заведены три контрагента по населению: Население РКЦ, Население водоснабжение, Население теплоснабжение. Предыдущий бухгалтер формировала резервы по этим трем категориям. Вот я не знаю как быть: то ли вообще не вести по населению (тогда какими доками оформить восстановление резерва?И чем нам это грозит? Сумма будет уууух!), или продолжать вести в свернутом виде как раньше(Что нам за это может быть? И в какой сумме?).Ну если совсем по правильному( по каждому жителю dash2 , то это отдельно человека держать надо или как то решать вопрос автоматизации этой проблемы. Кто как с этой проблемой справляется и есть ли опыт поверок? Как проверяют эти резервы?
|
27.10.2016 09:04:07
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]ГульшатF пишет: А у нас: Д 62К91.01 -начислена арендная плата и Д 91.02 К60-ипользованы ар.средства.И тут возникает вопрос надо НУ или нет.[/QUOTE] 62-91.1 быть не может... Это не ваши деньги изначально[/QUOTE] Согласна. Сейчас ничего не буду менять(конец года), с Нового года. Меня волнует НУ надо или нет? Или я не догоняю? |
27.10.2016 08:58:10
А у нас: Д 62К91.01 -начислена арендная плата и Д 91.02 К60-ипользованы ар.средства.И тут возникает вопрос надо НУ или нет.
|
27.10.2016 08:42:58
Да,конечно. Без них-то как)))
|
27.10.2016 08:34:11
Здравствуйте, форумчане! Как вы думаете следует ли расходы при использовании арендных средств включать в расходы по прибыли? Т.е. собственники приняли решение использовать средства, полученные от аренды нежилых помещений. Вроде как средства не наши, а собственников. Или я замудрила?
|
21.10.2016 13:03:46
Спасибо!
|
21.10.2016 11:08:17
По содержанию
|
21.10.2016 11:03:24
Здравствуйте, форумчане! В нашей УК после различных неприятных ситуаций с тарифами было принято решение о проведении независимой экспертизы по тарифам. Провели экспертизу. Теперь не знаю как списать. Включать ли в расходы по прибыли? Вроде бы мы сами решили провести экспертизу, никто не настаивал, но прокуратура обвинила в завышении тарифов. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
|
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!