Дт 62.1 Кт 90 Наше УК на УСН, кого пишем в контрагенты по Дт 62: акт выполненных работ подписывает один из собственников по решению ОСС подрядчик наше УК
16.11.2017 09:51:12
Добрый день! Вопрос по проводке
Дт 62.1 Кт 90 Наше УК на УСН, кого пишем в контрагенты по Дт 62: акт выполненных работ подписывает один из собственников по решению ОСС подрядчик наше УК |
06.04.2017 15:17:46
Извините если не в ту тему.Вопрос: возможно ли чтобы арендатор общедомового имущества оплачивал арендные платежи на спецсчет капремонта открытый в УК( по решению ОСС- им хочется чтобы доход шел на капремонт).
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 3 минуты 9 секунды:[/COLOR][/SIZE] В п. 1 ст.170 про такие средства ничего не сказано, получается что нельзя? |
06.04.2017 09:54:48
Договор был заключен ранее, когда было РСО-УК-население , договор директор не расторгает, т. к. может наказать ИГЖН на 250 тыс. руб., т. к. не будет договора с РСО.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 57 секунды:[/COLOR][/SIZE] Решений ОСС нет о прямых договорах. |
06.04.2017 07:56:45
Созвонились с РСО они выписывают на счета - фактуры в покупателях стоит население наше УК у них нигде не отражено.
|
05.04.2017 14:03:19
У нас уже была подобная ситуация по электрикам по ОДН они выписывали счета-фактуры на нас, но говорили их не оплачивать, и паралельно выставляли платежные документы населению, чем мы должны были закрывать эти счета-фактуры, оплата проходила мимо нашей УК.[URL=http://forum.burmistr.ru/posting.php?f=2&mode=reply&t=2135&sid=c424d25352054c8f993d447b2db43738#]posting.php?f=2&mode=reply&t=2135&sid=c424d25352054c8f993d447b2db43738#[/URL]
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 5 секунды:[/COLOR][/SIZE] и по УСН в 2016 г. мы платили мин. налог, получается с этих не полученных сумм мы должны заплатить 1 %? |
05.04.2017 11:43:06
Да, договор не меняли. Какие негативные последствия возможны по данной ситуации, кроме того что задолженность с населения придется взыскивать УК?
|
05.04.2017 08:42:25
Добрый день, перечитала все предыдущие сообщения по этой теме и возник большой вопрос: мы являемся УК, есть действующий договор с РСО на поставку тепловой энергии и горячей воды, в 2016 году был заключен договор, по которому РСО выставляет от своего имени (хотя в договоре прописано что от имени УК) квитанции напрямую населению и получает за коммунальный ресурс напрямую на свой счет миную УК, счета - фактуры, акты на поставку тепловой энергии в адрес УК не выставляют. Если я правильно поняла,то, мы все же должны проводить эти операции у себя в бухучете, т.е. 1.оприходовать коммунальный ресурс, 2.передать населению и 3. получить оплату. по 1 и пунктам понятно, а по п.3 как мы должны узнать сумму оплаты если население платит напрямую в РСО? или РСО должно составить акт взаимозачета ( как его проверить?) В 2016 году никаких бухгалтерских записей по данной ситуации не делали, т.е. получается что у нас искажение бух. учета? налогообложение у нас УСН д-р в доход ведь эти суммы у нас не попадают? т.к. ни по кассе, ни по р/счету не проходят?
|
29.03.2017 16:06:21
Как тогда правильно обосновать то что мы не покажем в балансе остатки по счету 55 ( или если вести на забалансовом, то банк покажет остатки по счетам и движение денеж. средств , а мы нет). Просто сумма очень существенная и будет искажение бух. отчетности больше 10% к сумме баланса. либо мы все прописываем в учетной политике и успокаиваемся на какиенормативные документы (или есть только мнения экспертов, но они разняться с Вашим мнением) можно сослаться или только мы заморачиваемся по этому поводу?
|
29.03.2017 13:59:07
Добрый день! подскажите где в бухгалтерском баланса отражать накопленные по капремонту (фонд КР)(сч.86) денежные средства???
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 37 секунды:[/COLOR][/SIZE] Мы (УК)являемся только владельцами спецсчетов |
24.03.2017 07:42:16
Получается в бухгалтерском учете у нас не будет расшифровок счета 76( ни по домам ни по лицевым счетам это нормально?)
|
23.03.2017 16:45:25
У нас такая же проблема по пени. Мы делаем начисления по пени в каждой квитанции ( где есть неоплеченная задолженность согласно законодательства). В бух учете проводки по пени сделаем согласно ПБУ по мере оплаты. Получается расхождение с "поквартирным" учетом ( в разрезе каждого лицевого счета) и по данным бухучета на счете 76 (мы на нем отражаем задолженность за ЖКУ и коммуналку). Это у всех так? Или надо разницу где-то отражать?
|
23.03.2017 16:33:57
В бухгалтерской литературе рекомендуют отражать данные средства в балансе УК, т.к. мы являемся владельцами счета, можем повлиять на расходование средств(что по - моему сомнительно) и в будущем данные ден. средства могут принести экономическую выгоду.
|
23.03.2017 16:29:35
Уточните, пожалуйста, поступление денежных средств от граждан или от фонда?
|
07.03.2017 07:38:14
Остался вопрос по нежилым помещениям, платить в совет дома они не хотят, можем ли мы их обязать основываясь на принятом решении общего собрания или нет? Совет дома естественно настаивает чтобы они платили.
|
06.03.2017 20:28:45
Управляющая компания на основании решения собственников начисляет и выплачивает вознаграждение председателю МКД. Подскажите как провести данные операции по бухгалтерскому учету (начисление и выплату). Заранее огромное спасибо. Нигде не можем найти информацию по данному вопросу.
|
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!